

싱가포르의 외국 기업 오너와 이사진을 위한 소득세 가이드
기업 창립자들은 종종 싱가포르 내 법인의 세금은 제때 납부하면서도 정작 개인 소득세 신고를 놓치는 경우가 있습니다. 법인의 세금 납부는 철저히 관리하지만, 개인 소득과 관련된 납세 의무를 간과하면 불필요한 과태료나 법적 문제로 이어질 수 있습니다.


기업 창립자들은 종종 싱가포르 내 법인의 세금은 제때 납부하면서도 정작 개인 소득세 신고를 놓치는 경우가 있습니다. 법인의 세금 납부는 철저히 관리하지만, 개인 소득과 관련된 납세 의무를 간과하면 불필요한 과태료나 법적 문제로 이어질 수 있습니다.


UAE 두바이는 가상화폐 사업에 대한 규제를 확장하며, 블록체인 및 암호화폐 관련 기업들에게 더 많은 기회를 제공하고 있습니다.


AI는 해외 진출의 속도를 높여주지만, 글로벌 비즈니스 성공의 열쇠는 결국 ‘사람’입니다. 신뢰, 파트너십, 협상력 등 전문가의 역량을 결합해야 AI가 성과로 이어집니다. Premia TNC는 AI 기반 데이터와 현장 경험을 결합해 해외 진출의 성공을 지원합니다.


대만의 부가가치세(VAT) 제도는 비부가가치세(Non-VAT) 제도와 두 가지 체계로 이루어져 영업세(營業稅, Business Tax) 라는 이름으로 불립니다.


싱가포르 법인세 신고 시 접대비 처리 방법을 알아보세요. 접대비의 정의, 세법상 공제 가능 항목, 세무 처리 방법 등을 전문가의 조언을 통해 쉽게 이해할 수 있습니다.


오늘은 베트남 노동허가서을 취득하는 방법에 대해 안내 드리려고 합니다. 베트남에서 취업을 원하는 외국인들은 노동허가증을 취득해야만 법적으로 취업할 수 있습니다. 본문에서 노동허가증 취득의 절차와 필요한 정보를 알아보겠습니다.


베트남을 생산 거점으로, 싱가포르를 관리·지식허브로 활용한 글로벌 공급망 최적화 전략. 미·중 무역분쟁 이후 변화하는 아시아 공급망 구조에서 한국 기업이 선택할 수 있는 지속 가능한 운영 모델을 제시합니다.


싱가포르는 최근 몇 년간 행정과 세무 절차의 디지털 전환을 적극 추진해 왔으며, 그 일환으로 2025년 11월부터 단계적으로 GST InvoiceNow 전자세금계산서 제도를 시행할 예정입니다. InvoiceNow는 싱가포르 정부가 도입한 전자 세금계산서(e-invoicing) 네트워크로, 기업이 발행한 인보이스(세금계산서)를 PEPPOL 기반의 표준 포맷(PINT-SG)으로 변환해 거래처뿐만 아니라 싱가포르 국세청(IRAS)에도 자동 전송할 수 있도록 설계된 시스템입니다.


베트남 경제가 관광 회복과 외국인 직접투자(FDI) 확대를 바탕으로 구조 전환을 이루고 있습니다. 제조업 중심에서 서비스·소비 중심으로 진화하는 베트남, 한국 기업이 주목해야 할 투자 기회와 전략을 분석합니다.


해외 직접 투자 신고 및 사후보고 안내를 통해 투자자가 반드시 알아야 할 초기 신고 절차, 사후 관리 의무, 관련 법규와 실무 유의사항을 상세히 설명합니다. 이를 통해 합법적이고 효율적인 해외 투자 활동을 지원하고, 불필요한 리스크를 예방할 수 있도록 돕습니다.


홍콩 등기이사는 홍콩 회사조례(Hong Kong Companies Ordinance)에 따라 필수적으로 임명되어야 합니다. 본 글에서는 홍콩 등기이사의 책임과 이를 준수하지 않을 경우 발생하는 결과에 대해 안내해 드리겠습니다.


영업세라고 하는 대만의 부가가치세 본질은 소비세이기 때문에 회사가 받은 모든 증빙서류를 부가가치세 공제에 쓸 수 있는 것은 아닙니다. 많은 증빙서류를 수집했음에도 부가가치세 신고를 할 때마다 매입세액이 적다고 생각하셨다면 이 글을 꼭 읽어보세요!


영리기업은 사업 거래 과정에서 불가피하게 미지급 비용이 발생할 수 있습니다. 대만 국세국은 영리 기업이 법인 소득세 신고 시 회계연도 말 지급해야 할 미지급 계정, 비용, 손실 및 기타 부채에 주의를 기울여야 하는 점에 대해 설명했습니다.


오늘은 본문을 통해 직원 보험 가입 시 설정해야 하는 보험 급여 랭크(등급)의 정의 및 조정 시기에 대하여 알아보도록 하겠습니다.


이미 폐업 완료된 법인도 홍콩 법인의 회생 신청을 통해 사업을 재개 할 수 있습니다. 홍콩 법인은 두 가지 방법으로 정리될 수 있습니다. 첫 번째는 정식 절차를 거친 법인 폐업이고, 두 번째는 홍콩법인등록국을 통한 강제 폐업입니다. 두 폐업 방법은 모두 홍콩 회사 조례에 따라 진행됩니다.


영리기업은 사업 거래 과정에서 불가피하게 미지급 비용이 발생할 수 있습니다. 대만 국세국은 영리 기업이 법인 소득세 신고 시 회계연도 말 지급해야 할 미지급 계정, 비용, 손실 및 기타 부채에 주의를 기울여야 하는 점에 대해 설명했습니다.


투자자들이 홍콩에서 무역회사 설립에 열을 올리는 가장 큰 매력 요인 중 하나는 자유무역 정책 때문입니다. 상품 수출입에 관세를 부과하지 않습니다. 홍콩 무역 산업부는 홍콩이 무역 상대국에 대한 의무를 이행하거나 공중 보건 및 안전 문제를 충족하거나 내부 보안 요구를 해결하는 등 진정으로 필요한 경우에만 수입 또는 라이선스 의무를 부여합니다.


기 제출한 GST F5에 오류가 있다면, GST F7(수정신고서식)을 제출하여 오류를 수정할 수 있습니다. 다만, 이미 제출한 GST F5에 오류가 있더라도, 오류 규모가 크지 않다면 별도의 GST F7를 제출하지 않고, 차기 GST F5 신고 시 함께 반영할 수 있습니다.


싱가포르는 세계적으로 중요한 비즈니스 허브로 자리매김하고 있으며, 성공적인 비즈니스 영위를 위한 전문적인 컨설팅 업체 선정은 기업의 장기적인 성공에 큰 영향을 미칩니다. 컨설팅 업체를 선택할 때는 주의 깊은 검토가 필요하며, 싱가포르에서 성공적인 비즈니스 운영을 위한 컨설팅 업체 선정 팁 8가지 항목을 공유해 드립니다.


모든 법인은 매년 재무제표를 제출하고 감사를 받아야 하는 의무를 가지지만, 특정 조건에 부합할 경우, 법인은 감사 대상에서 면제될 수 있습니다. 감사 면제 란, 특정 조건에 부합하는 법인이 싱가포르 기업청(ACRA)에 등록된 적격한 감사인 또는 회계사로부터 재무제표를 감사 받아야 하는 의무를 면제하는 조항입니다.


1. 비즈니스 문서 기록 구분하여 유지하기
회계의 가장 기본적인 부분은 모든 사업 비용을 엄격하고 체계적으로 추적하는 것입니다. 아무리 작은 사업 규모일지라도, 모든 사업과 개인 재무를 구분해야 해야 하는 것은 당연할 것입니다.
처리를 간소화하려면 다음과 같은 비즈니스 비용 유형을 명확하게 정의해야 합니다.


국경 이동은 단순한 여행이나 관광 차원을 넘어, 생활의 일부이기도 합니다. 특히 말레이시아 조호루바루와 싱가포르를 오가는 교통 수요는 매년 증가하고 있으며, 이는 두 나라 모두의 경제 성장과 도시 개발에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다.


아랍에미리트, 특히 두바이에서 투자 회사를 설립하려는 기업가에게 이곳은 뛰어난 기회를 제공합니다. 본 글에서는 두바이에서 투자 회사를 설립하는 과정, 필요한 절차와 서류에 대해 안내해 드리고, 두바이를 투자처로 선정해야 하는 이유 등에 대해 설명해 드리겠습니다.


두바이는 전 세계의 투자자들과 사업가들의 유입으로 경쟁력 있는 사업 환경을 조성하여, 금융 중심지로서의 입지를 강화했습니다. 두바이 내 은행들은 아랍에미리트 중앙은행의 철저한 감독하에 운영되고 있습니다.


홍콩은 아시아의 허브로서 한국 화장품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 홍콩에서 성공적으로 화장품을 판매하기 위해 어떤 준비가 필요한지 살펴보겠습니다.


양도소득세는 재고자산을 제외한 자산을 판매하여 발생한 이익에 부과되는 세금으로, 보통 부동산, 건물, 채권, 주식 혹은 귀금속 등의 자산 양도 시에 부과됩니다. 양도소득세율은 이익의 규모 또는 귀속 국가의 차이가 있을 수 있으며, 홍콩의 양도소득세율은 0%(비과세)입니다.


기업은 기장과 결산 작업 시 반드시 국내 통화인 NTD(New Taiwan Dollar)를 사용해야 합니다. 사업상 필요에 따라 외화를 사용하는 경우에도 결산보고서에는 외화를 국내 통화로 환산해야 합니다.
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/